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      收到去年所得稅退稅怎么處理最好?(收到去年所得稅退款直接記入營業(yè)外收入嗎)

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      收到客歲所得稅退稅怎樣處置最佳?

      跨年度的能夠如許做:

      一、發(fā)作退稅時:借:銀行入款貸:從前年度損益調(diào)解。

      二、結(jié)轉(zhuǎn):借:從前年度損益調(diào)解貸:成本分派——未分派成本。

      你這是屬于所得稅匯算清繳的多退少補,不是減免稅的退稅,因些不該計入停業(yè)外支出,而是該當調(diào)解08年度的所得稅。

      【案例】

      收到去年所得稅退稅怎么處理最好?(收到去年所得稅退款直接記入營業(yè)外收入嗎)

      我公司在2006年的10月份收到2005年的所得稅匯繳應(yīng)退的所得稅款73萬,叨教該筆營業(yè)應(yīng)怎樣停止管帳處置?

      二種狀況處置:

      一、一種是平常計較毛病多交的稅款,應(yīng)動作從前年度損益調(diào)解處置。

      二、因為金額較年夜,不象是計較毛病緣由,假如是策略性先征后返還的所得稅,在“應(yīng)收補助款”科目核算,記入實踐收到年份的應(yīng)稅成本中。

      【相干實質(zhì)】

      收到從前年度退回的企業(yè)所得稅計入甚么科目?

      借:銀行入款;貸:從前年度損益調(diào)解。

      借:從前年度損益調(diào)解;貸:成本分派——未分派成本。

      收到上一年度企業(yè)所得稅退稅應(yīng)怎樣核算?

      實施所得稅即征即退、先征后返(策略性減免)的企業(yè),應(yīng)先依照規(guī)則計提以及交納企業(yè)所得稅,在實踐收到返還的所得稅時再沖減收到退稅款當期的所得稅用度。

      供給收到客歲所得稅退稅怎樣處置最佳的實質(zhì)如上,關(guān)于上年度的*處置需求必然經(jīng)歷,各人能夠在線以及征詢。

      標簽: 收到去年所得稅退款直接記入營業(yè)外收入嗎

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