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多繳的*附帶抵當(dāng)前月分的稅金怎樣做賬?
當(dāng)月多交*,是出項(xiàng)額年夜,在當(dāng)月以及下月不做賬,在*聲明表中,“期末留抵稅額”以及上期留抵稅額“填入即是。
實(shí)踐多預(yù)繳稅轉(zhuǎn)出作分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交*
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交*(轉(zhuǎn)出多交*)
*多交了是沒(méi)有方法鄙人個(gè)月抵扣的,出項(xiàng)*認(rèn)證多了才干鄙人個(gè)月抵扣(留抵),以是,鄙人個(gè)月將應(yīng)認(rèn)證的*認(rèn)證過(guò)來(lái),補(bǔ)償一下上個(gè)月多交的稅款就好了。
【相干實(shí)質(zhì)】
多繳停業(yè)稅金及附帶怎樣做賬務(wù)處置?
停業(yè)稅金及附帶是反應(yīng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)次要營(yíng)業(yè)應(yīng)擔(dān)負(fù)的停業(yè)稅、消耗稅、都會(huì)保護(hù)建立稅、資本稅以及教誨費(fèi)附帶等。填報(bào)此項(xiàng)目標(biāo)時(shí)應(yīng)留意,實(shí)施新稅制后,管帳上規(guī)則應(yīng)交*再也不計(jì)入“主停業(yè)務(wù)稅金及附帶”項(xiàng),不管是普通征稅企業(yè)仍是小范圍征稅企業(yè)均應(yīng)在“應(yīng)交*明細(xì)表”中獨(dú)自反應(yīng)。依據(jù)企業(yè)管帳“成本表”中對(duì)應(yīng)目標(biāo)的今年累計(jì)數(shù)填列。
多繳的稅,本月辦退稅怎樣做賬?
交納后,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交*(已經(jīng)繳)貸:銀行入款10退稅后,借:銀行入款10貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交*(退稅).
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標(biāo)簽: 多繳的增值稅能退嗎
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